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发表于 2018-9-14 10:22:27
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一、 2017年财政收支决算草案
(一)公共财政决算情况
2017年我县财政总收入完成285.94亿元,同比上年增加58.57亿元,增长25.76%。一般公共预算收入完成224.38亿元,同比上年增加58.33亿元,增长35.13%。
(附表1:2017年地方一般公共预算收入决算情况表)
2017年全县公共财政预算支出161.19亿元,同比上年增支37.23亿元,增长30.03%。
公共财政预算支出分项完成情况为:
一般公共服务支出15.7亿元,为年度调整预算18.07亿元的86.9%,同比上年增长5.13%。
国防支出0.18亿元,为年度调整预算0.23亿元的79.57%,同比上年下降2%。
公共安全支出7.97亿元,为年度调整预算5.55亿元的143.55%,同比上年增长39.95%。主要为消防站建设、公共安全事项支出增长。
教育支出18.97亿元,为年度调整预算16.87亿元的112.49%,同比上年增长17.08%。
科学技术支出2.43亿元,为年度调整预算3.14亿元的77.25%,同比上年增长0.12%。
文化体育与传媒支出2.53亿元,为年度调整预算2.33亿元的108.55%,同比上年增长11.09%。
社会保障和就业支出10.05亿元,为年度调整预算12.75亿元的78.8%,同比上年下降4.46%。
医疗卫生支出9.1亿元,为年度调整预算12.02亿元的75.7%,同比上年增长7.96%。
节能环保支出13亿元,为年度调整预算7.59亿元的171.28%,同比上年增长138.51%。主要是新能源汽车推广应用清算上级补助同比上年增加。
城乡社区事务支出26.13亿元,为年度调整预算17.6亿元的148.44%,同比上年增长59%。主要是因为列支临空经济区债券资金。
农林水事务支出16.45亿元,为年度调整预算22.56亿元的72.93%,同比上年下降6.65%。
交通运输支出15.39亿元,为年度调整预算10.23亿元的150.54%,同比上年增长46.03%。主要是分摊市轨道交通项目资本金额度增加。
资源勘探电力信息等事务支出15.8亿元,为年度调整预算8.71亿元的181.42%,同比上年增长151.4%。主要是上级补助同比上年增加。
商业服务业等事务支出1.52亿元,为年度调整预算1.59亿元的95.38%,同比上年增长3.08%。
金融部门监管支出0.14亿元,为年度调整预算0.11亿元的123.7%,同比上年增长15.62%。
国土资源气象等事务支出1.44亿元,为年度调整预算1.02亿元的140.38%,同比上年增长49.96%。主要是上级补助同比上年增加。
住房保障支出1.45亿元,为年度调整预算5.26亿元的27.54%,同比上年下降63.16%。主要是上级补助同比上年减少。
粮油物资管理事务支出0.4亿元,为年度调整预算1.56亿元的25.84%,同比上年增长13.3%。
其他支出0.29亿元,为年度调整预算0.2亿元的143.7%,同比上年增长138.7%。主要是上级补助同比上年增加。
二、2018年元至六月预算执行情况
(一)公共财政预算执行情况
1.收入情况
元至6月,全县财政总收入完成176.77亿元,为年初预算310.89亿元的56.86%,同比上年增加36.13亿元,增长25.69%。一般公共预算收入(市考核口径)完成126.29亿元,为全年市定任务222.27亿元的56.82%,同比上年增加11.81亿元,增长10.32%。
2.支出情况
元至6月,全县公共财政预算支出完成79.39亿元,为年初预算任务的48.15%,同比上年增加14.01亿元,增长21.43%。
(二)**性基金预算执行情况
元至6月,全县**性基金收入完成50.77亿元,为年初预算任务的 65.34%,同比上年增加24.4 亿元,增长 92.49 %。**性基金支出完成33.28亿元,为年初预算任务的 42.38%,同比上年增加11.98亿元,增长56.27 %。
(三)国有资本经营预算执行情况
元至6月,全县国有资本经营收入完成1.86亿元,为年度预算的53.75%;国有资本经营支出完成1.81亿元,为年度预算的52.31%。
(四)社保基金预算执行情况
元至6月,全县社保基金收入完成11.96亿元(其中,保险费收入7.91亿元、利息收入0.17亿元、财政补贴3.88亿元),为年初预算任务的56.39%;社保基金支出完成9.09亿元,为年度预算的54.3%。
三、元至6月财税运行主要特点
(一)财政收入持续增长
元至6月,全县一般公共预算收入、地方一般公共预算收入分别完成126.29元、53.16亿元,为全年任务的56.82%、56.59%,通过认真分析当前形势、科学研判全年态势,实现了时间过半、任务过半,做到入库节奏总体平衡,对标全年收入任务拿出实质性的措施,确保完成县定预算任务及市定考核任务。
(二)产业结构升级优化
第二产业一直是我县主导产业,但随着我县产业结构转型升级,第一、二产业结构所占比重有所下降,第三产业比重逐步增加,产业结构更趋合理。元至6月,第二产业完成税收收入61.87亿元,同比下降7.56%;第三产业完成51.76亿元,同比增长31.04%。
(三)支柱行业亮点频频
元至6月,我县工程机械制造业、汽车整车及零部件业及房地产等重点行业共完成税收收入93.98亿元,占二、三产业税收收入113.63亿元的82.71%。其中,工程机械制造业同比增长17.19%,计算机、通信和其他电子设备制造业同比增长205.94%,房地产业同比增长63.48%。
(四)非车企企业贡献突出
元至6月,全县入库4000万元以上企业共28家,入库税收66.12亿元,相同企业同比上年入库税收增加2.05亿元。其中上汽大众、广汽三菱、广汽菲克三大车企(含汽车销售公司)合计入库36.32亿元,同比上年减少9.23亿元,下降20.27%。在三大车企入库减少较大的情况下,其他非车企企业弥补了三大车企短收部分,贡献突出。
四、存在的问题和下阶段工作举措
从前期总体形势来看,我县财政收支运行情况良好,但完成全年任务面临较大压力,存在汽车及零部件业下滑较大、刚性支出攀升、融资计划紧缩、收支矛盾尖锐等诸多问题。下阶段,我们将进一步坚定信心,主动作为,强化措施,积极化解经济运行中的困难和问题,在收入征管上挖潜增收,在预算执行上加速提效,确保全年各项财税任务圆满完成。
一是狠抓对重点行业、重点企业、重点税种的跟踪监控,防止税收流失,保证财政收入的稳步增长。继续坚持月调度机制及分析机制。根据每月收入状况,及时召开财税联席会议,科学分析收入形势,拿出有针对性的措施。二是着力推进综合治税平台和信息化建设。今年将重点做好数据上报、建安项目数据导入等基础数据完善工作,建立多种风险应对模型,强化信息收集分析和共享应用,通过对数据的分析形成涉税预警信息,及时通知相关部门采取预警行动,必要时开展涉税风险评估、税务稽查及联合惩戒措施。进一步强化综合治税考核机制,开展个体纳税人综合治税试点,加强零散税源征管,杜绝跑、冒、滴、漏等现象,规范县内税收环境。三是围绕临空板块发力,提升财税服务水平。将始终坚持以优良的财税服务,吸引更多的优质企业入驻,努力为我县财税收入实现高基数上的持续高增长注入新的动力。四是加强预算执行管理,加快资金支出进度,提高财政资金使用效益。每月编制一期财税运行月报,严格执行6月、9月、11月、12月支出进度通报机制。五是强化绩效评价结果运用。制定评价结果运用的实施细则,进一步扩大评价范围,对所有二次分配的专项资金,均委托第三方进行绩效评价。对评价中发现的问题,实行清单交办制度,对整改情况及时跟踪,实施问责机制。六是积极应对财税改革。随着新时代经济发展形势和宏观调控的重大举措,积极应对当下国地税合并等一系列改革措施,不断加强全口径预算统筹,进一步做实**性基金预算编制、稳步推进防控化债工作的开展、加快推进**会计制度改革,更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用。
主任、副主任、各位委员,今年是实现“十三五”计划的关键之年,我们将按照县委确定的工作方针,在县人大及其**会的监督支持下,集中精力稳增长,坚定不移促改革,持之以恒优环境,全面推进“二次创业”,助推全县经济运行质量持续稳步提升,为我县各项事业的发展提供可靠的财力保障,为早日实现“强南富北、民生立县、挺进五强”的宏伟目标做出新的更大的贡献。
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近日,记者从长沙县人社局获悉,从2018年1月1日起全县城乡居民养老保险基础养老金将再上调18元/人,达到每人每月193元,养老待遇新标准和1-8月增发部分将于9月底前全面发放到位。
据悉,从2018年1月1日起,长沙县城乡居民养老保险基础养老金将再上调18元/人,达到每人每月193元。其中,ZY财政承担88元,县级财政承担105元。这是全县自2009年启动城乡居民基本养老保险制度以来的第13次提高城乡居民养老保险待遇领取标准,为全省最高标准。
此次基础养老金待遇调整共惠及全县12.4万领取待遇城乡居民,养老待遇新标准和1-8月增发部分将于9月底前全面发放到位。同时,涉及2018年城乡居养老保险丧葬补助金也将按月补发差额。
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偶尔也可以静下心来看看枯燥的数据 |
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